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国有房地产开发公司内部控制建设以HYC公司为例

【摘要】本文在通过对国有房地产开发企业HYC 公司内部控制体系优化的案例探讨,为HYC 公司内部控制框架体系的设计,提出了具有现实意义和可实施性的改进意见 本文期望通过对HYC 公司内部控制的分析,分。

判断上市公司内部控制缺陷的理论依据和企业实例

一、引言根据国内和国外出台的管理内部控制规范,明确内部控制缺陷的依据没有建立起完整的构架,就是规定在企业自身发展角度提出内部控制缺陷识别标准 在学术研究中,确实存在一些资料提到内部控制缺陷,但是内容不。

上市公司内部控制缺陷信息披露规范性

研究背景经济全球化不但要求上市公司进一步完善内部控制体制.还需要加强经营管理,因此建立和完善符合当代上市公司经营和管理理念的内部控制制度已经成为上市公司的首要任务,只有通过内控制度的创新与改革,上市公。

保险公司内部控制建设存在问题与改进

一、我国保险公司内部控制概述在我国,保险业属于受监管的金融行业 自1998年中国保监会成立以来,它就非常关注国内外的保险监管实践和监管理论的发展趋势,特别是保险企业内控体系建设的监管要求 2010年8。

上市公司内部控制环境分析和优化

目前中国公司治理结构还不成熟 中国的内部审核需转变其发展模式,也就是从被动建设转变成主动建设发展 大部分内审职工在保持财经法纪,鼓励运营治理,约束经济举止 但缺少独立性,广度和深度不足,人员素质差的现。

强化人寿保险公司内部控制

一、前言在多年的发展中人寿保险公司凭借其高水平的管理技术始终在我国保险市场中占领着重要的地位,因此人寿保险公司在今后的发展中要继续保持这份优势,而且应该继续探寻提升的出路 人寿保险公司因其经营活动与其。

高速公路企业的内部控制

摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

新形势下我国行政事业单位内部控制制度建设

张英(山东省国土测绘院,山东济南250102)摘要行之有效的内部控制制度能够对行政事业单位的日常运营发挥良好的监督作用,从而加速行政事业单位体制改革的深化,保证行政事业单位的工作效率,并提高公共服务的。

关于完善事业单位会计内部控制

摘要随着经济和社会的发展,我国事业单位的会计的内部控制水平需要进一步提高 会计的内部控制是从内部建设事业单位的控制体系的基础和关键 要提高事业单位的会计质量,就需要对会计的内部控制加以完善,从而提高事。

企业税务风险内部控制体系设计分析

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

内部控制和财务报表舞弊防范

摘要内控作为企业的一个“万能”小帮手,在财务舞弊方面也有着其独特的作用,本文基于两者之间存在的内在联系,通过分析内控的相关概念以及预防财务报表舞弊的必要性,为企业如何建立和完善。

行政事业单位内部控制制度

摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。

上市公司内部控制质量监控

摘要本文运用博弈论的原理,构建监督管理部门和上市公司单阶段的博弈模型,从而分析出博弈双方的均衡政策以及相关关键因素对其产生的影响 最后从监管部门视角和上市公司视角分别提出减少上市公司内部控制的严重违反。

加强通信公司内部控制设计和执行问题的相关

摘要现代通信行业市场竞争极为激烈,企业面临着极大的竞争压力 由于内部协调程度与组织持续性发展有着直接关联,所以组织内部控制建设不仅是组织基础性工作内容,同时也是保证组织生存与发展的关键,其重要性不言而。

陕西省上市公司内部控制信息披露

摘要我国正处于改革开放的发展时期,各种矛盾的产生使得财务舞弊丑闻日益猖獗,为了更好的解决这些问题,使得我国的经济体系能健康的发展,我国政法部门,企业,学者都在不断努力着,然而这些努力并未从根本上解决我。

论金融保险行业上市公司内部控制的有效性

路娟 (中国太平洋人寿保险股份有限公司,陕西 西安 710004)摘要随着我国市场经济稳健发展,金融市场越发活跃,金融保险上市公司数量不断增多,为国家经济建设作出积极贡献 文章通过对金融保险行。

我国上市公司内部控制信息披露现状和改进方案

摘要我国企业内部控制规范体系已经被建立起来,同时推行具体信息披露制度 文章分析了我国上市公司内部控制信息披露情况,给出相关优化方案,期望指导上市公司内部控制工作的开展,同时希望文章有一定理论及实践参考。

地产公司内部控制探析

摘要我国在近几十年来迎来了极大的经济发展,为各类企业的发展创造了良好的外部环境,但是企业也需要进行相应的应对方法来适应新时期的发展要求 地产公司随着国家的发展也得到了极大的发展,但是地产公司同样需要完。

制造业上市公司内部控制中的问题与以集团为例

李 晴(东北财经大学会计学院,辽宁大连116025)摘 要为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,国家出台了内部控制基本规范 制造业上市公司在国民经济中。

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响研究李艾薇(西安石油大学经济管理学院,陕西 西安 710065) 【摘要】企业的盈余能力是一个企业竞争软实力的体现,而高质量的盈余质量与强大的盈余能力可以帮助。

石油天然气上市公司内部控制信息披露

张梦婕(西安石油大学经济管理学院,陕西西安710065)摘要石油天然气行业作为国家能源支柱产业,内部控制制度是否健全关系着企业内部管理及经济效益的提高 文章以中国石油和蓝科高新两家公司为例,采用案例分。

中国上市公司内部控制信息披露

一、研究背景随着中国特色社会主义市场经济的不断高速发展,在我国证券市场成立27年以来,上市公司的数量持续增加,上市公司的规模不断扩大,取得的成就让世界瞩目 但由于我国证券市场的产生并不是资本市场发展到。

秋天的银杏树

一大早,我和爸爸去小区里晨练 走到一棵银杏树下时,我看到了银杏树的笔直树干 虽然天气渐渐冷了,但树上依然有不少的银杏树叶 因为不耐寒,这些叶子都已经干枯了 一阵大风刮来,金黄的叶子飘落一地 有的叶子被。

治国犹栽树

唐太宗谓侍臣①曰“往昔初平京师②,宫中美女珍玩,无院不满 炀帝③意犹不足,征求不已,兼东征西讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致灭亡,此皆朕所目见 故夙夜孜孜④,惟欲清净,使天下无事 遂得徭役不兴。

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