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上市公司内部控制缺陷信息披露规范性
研究背景经济全球化不但要求上市公司进一步完善内部控制体制.还需要加强经营管理,因此建立和完善符合当代上市公司经营和管理理念的内部控制制度已经成为上市公司的首要任务,只有通过内控制度的创新与改革,上市公。
保险公司内部控制建设存在问题与改进
一、我国保险公司内部控制概述在我国,保险业属于受监管的金融行业 自1998年中国保监会成立以来,它就非常关注国内外的保险监管实践和监管理论的发展趋势,特别是保险企业内控体系建设的监管要求 2010年8。
上市公司内部控制环境分析和优化
目前中国公司治理结构还不成熟 中国的内部审核需转变其发展模式,也就是从被动建设转变成主动建设发展 大部分内审职工在保持财经法纪,鼓励运营治理,约束经济举止 但缺少独立性,广度和深度不足,人员素质差的现。
强化人寿保险公司内部控制
一、前言在多年的发展中人寿保险公司凭借其高水平的管理技术始终在我国保险市场中占领着重要的地位,因此人寿保险公司在今后的发展中要继续保持这份优势,而且应该继续探寻提升的出路 人寿保险公司因其经营活动与其。
对兰州局集团公司内部运用阿米巴模式建立工务段清算制度
【摘 要】建立有效的适应市场化发展需求的经营和管理模式是铁路集团公司实现其企业经营效益的一项重要任务 科学、合理的的绩效评价模式直接影响企业的战略目标的实现程度及绩效管理的实际效果 而目前铁路局集团公。
新经济触发公司内部权力变革
在错失马云的阿里巴巴4年之后,港交所在上市机制改革上终于迈出了重要的一步 去年12月,港交所宣布将在主板上市规则中接受同股不同权企业上市 用港交所总裁李小加的话来说,这是香港市场二十多年来最重大的一次。
搬家公司亏了,但二手商品赚大了
我的一个朋友杨树,前几年开了一家很传统的搬家公司 经营一段时间下来,他钱是挣到了一些,可每一分都是辛苦钱 近年来,他公司附近突然增开了几家新的搬家公司,竞争一下子增大 杨树心里着急,却不知怎么去改善经。
从美国队长的诞生到漫威公司的奇迹
漫威是当今全球知名的美国漫画公司,旗下拥有蜘蛛侠、绿巨人、美国队长、金刚狼……大批漫画角色,根据漫画改编的电影也风靡全球 漫威的前身为1939 年成立的及时漫画公司,创立者是出版商马丁·。
丰田公司的零库存是怎么来的
丰田汽车公司是世界汽车业巨头之一,也是世界上利润最高的企业之一 它创造出了一种独特的生产模式,被称为“丰田生产方式” 这种生产方式,简单地说,就是基于杜绝浪费的思想,追求科学合。
群兴玩具:最囧上市公司的折腾之路
2018 年初,总资产达9 亿元的上市公司群兴玩具交出的报告无疑很“ 囧”在2017 年第三季度,有455 名员工公司的营业收入竟然为0 !更“囧”的是。
未来,你可能不属于任何公司
摘自商界评论脱不花妹妹 文公司在消失,个人在解放 这是一场商业组织架构的摧毁重建,它改变的不仅是商业秩序,更是各种社会规则 网络协同化的力量公司会消失因为我们明显看到,随着移动互联网对人们各种行为的。
搬家公司送纸箱
摘自北京晚报薛涌 文最近搬家,忙得焦头烂额 但是,有些小事非常受触动,很值得一记 搬家的基本材料是纸箱,我需要一百多个 在美国,买这么一个纸箱大概两美元左右,一百多个就是二百多美元,花费不菲 但是,。
上市公司内部控制质量监控
摘要本文运用博弈论的原理,构建监督管理部门和上市公司单阶段的博弈模型,从而分析出博弈双方的均衡政策以及相关关键因素对其产生的影响 最后从监管部门视角和上市公司视角分别提出减少上市公司内部控制的严重违反。
加强通信公司内部控制设计和执行问题的相关
摘要现代通信行业市场竞争极为激烈,企业面临着极大的竞争压力 由于内部协调程度与组织持续性发展有着直接关联,所以组织内部控制建设不仅是组织基础性工作内容,同时也是保证组织生存与发展的关键,其重要性不言而。
陕西省上市公司内部控制信息披露
摘要我国正处于改革开放的发展时期,各种矛盾的产生使得财务舞弊丑闻日益猖獗,为了更好的解决这些问题,使得我国的经济体系能健康的发展,我国政法部门,企业,学者都在不断努力着,然而这些努力并未从根本上解决我。
上市公司内部控制问题基于中国高科违规被罚的案例分析
一、引言虽然我国企业建立了内部控制制度,对内部控制愈加重视,但许多企业的内部控制都存在问题,有的企业的内控报告甚至被出具内部控制否定意见 近年来,由于企业内部控制失效而被监管机构处罚的案例越来越多 企。
论金融保险行业上市公司内部控制的有效性
路娟 (中国太平洋人寿保险股份有限公司,陕西 西安 710004)摘要随着我国市场经济稳健发展,金融市场越发活跃,金融保险上市公司数量不断增多,为国家经济建设作出积极贡献 文章通过对金融保险行。
我国上市公司内部控制信息披露现状和改进方案
摘要我国企业内部控制规范体系已经被建立起来,同时推行具体信息披露制度 文章分析了我国上市公司内部控制信息披露情况,给出相关优化方案,期望指导上市公司内部控制工作的开展,同时希望文章有一定理论及实践参考。
集团型公司内部审计部门的定位和作用
国际内部审计协会(IIA) 对内部审计的定义为内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率;它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理程序进行评估和改善,从。
上市公司内部控制审计否定意见分析基于航天通信内部控制否定意见
【摘要】本文分析了近年来我国上市公司内部控制审计否定意见情况,并以航天通信为例,讨论了多次被出具否定意见内部控制审计报告的问题,认为子公司管控存在缺陷是其被出具否定意见的重要原因,并对审计结论的公允性。
上市公司内部治理中的会计信息披露问题
摘要上市公司近年不断出现信息虚假披露事件,折射出部分企业在会计信息披露上存在缺陷 会计信息虚假披露,一方面影响投资者利益,另一方面还会扰乱正常的市场秩序,通过对上市公司会计信息披露问题进行分析,并从公。
石油天然气上市公司内部控制信息披露
张梦婕(西安石油大学经济管理学院,陕西西安710065)摘要石油天然气行业作为国家能源支柱产业,内部控制制度是否健全关系着企业内部管理及经济效益的提高 文章以中国石油和蓝科高新两家公司为例,采用案例分。
Y医药公司内部审计质量控制问题
摘要医药制造对国民健康有着直接的重大影响,随着公众对医药行业内部控制的探讨越来越深入,对医药企业内部控制手段是否有效越发重视 以某医药上市公司Y企业为例,对其内部控制制度建立的现状、执行的情况进行探讨。
中国上市公司内部控制信息披露
一、研究背景随着中国特色社会主义市场经济的不断高速发展,在我国证券市场成立27年以来,上市公司的数量持续增加,上市公司的规模不断扩大,取得的成就让世界瞩目 但由于我国证券市场的产生并不是资本市场发展到。
一块地板五代科技肯帝亚全新零甲醛超级地板与企标发布
10月9日,江苏肯帝亚木业有限公司在钓鱼台国宾馆召开“2017新品暨C B A肯帝亚男篮新赛季发布会”,公司全新一代超级地板、木门三款产品首秀,发布超级地板企业标准 肯帝亚男篮。
南京都市报转型中的风险识别和分析
【摘要】在新媒体的冲击下,南京地区都市类报纸积极寻求转型之路,借助RBS(项目风险分解结构)对报纸转型过程中可能遭遇的风险进行识别,风险大体被分为四大类技术风险、外部风险、组织风险和项目管理风险,并对。
机械键盘知多少
好的机械键盘都成百上千,不过机械键盘除了品牌不同,还有许多种类别,对于没有接触过的人来说,可能一开始比较难以选择 在购买之前最好自己先去体验一下,测试其手感是否适合自己,再听听声音…… 而部分机械键盘。