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信息技术条件下的医院财务内部控制
摘要信息化环境给医院财务内部控制带来怎样的风险,如何完善医院信息技术条件下的财务内部控制,使医院能够有效防范和控制运营风险,并使信息化环境下的医院财务内部控制水平提高到一个新的层次 文章就医院信息技术。
企业内部控制对会计信息质量的影响与改进措施
前言对会计信息质量的保障,能够为企业领导者的决策提供重要依据,以确保决策的正确性 但以现阶段状况来看,企业会计信息质量却并非尽如人意,这一现象不仅对企业自身发展起到制约作用,也会对社会秩序造成一定扰乱。
上市公司内部控制缺陷信息披露规范性
研究背景经济全球化不但要求上市公司进一步完善内部控制体制.还需要加强经营管理,因此建立和完善符合当代上市公司经营和管理理念的内部控制制度已经成为上市公司的首要任务,只有通过内控制度的创新与改革,上市公。
内部控制审计与目标文献综述
北京 周晶晶2001年安然公司爆发的财务舞弊直接导致安达信会计事务所破产,使得社会公众对上市公司、会计市场甚至整个资本巾场丧失信心 为此,美国国会颁布了公众公司会计改革与投资者保护法(SOX法案),。
基于企业内部控制和企业会计信息质量
企业内部控制对企业的长远发展具有重要意义,为企业发展注入活力,但企业内部控制中的会计信息质量低,将会给企业带来一定的损失 相对而言,我国在信息质量问题上,主要以会计人员职业能力,道德素质为核心 但却忽。
ERP环境下财务会计信息系统的内部控制和风险管理
从20世纪末开始,随着我国现代化信息技术以及网络技术的持续发展与不断进步,财务会计信息系统在我国得到了广泛的推行与应用,但是此时的财务会计信息系统只是用于传统的会计系统中的输入与输出 在信息全球化的时。
绿色金融需要充分的环境信息披露
文 葛察忠1 余婷2 李晓亮1绿色金融是为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动,对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑……领域的项目投融资、项目运营、风险管理……所提供的金融服务。
公司财务质量文献综述
一、国外财务质量的研究述评(1)国外财务质量理论研究 国外学者对财务质量的理论研究大多偏重于对某一个方面的研究,常见的是盈余质量或者收益质量、资产质量……某一方面的质量问题进行研究 其中,较多的是对利。
行政事业单位内部控制制度
摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。
独克宗文献综述
作者简介黄芸(1990),女,陕西省西安市人,昆明市呈贡区云南师范大学传媒学院新闻专业研究生 中图分类号G127 文献标识码A文章编号10022139(2017)2418801一、研究脉络笔者通过在中。
新中国成立以来滇西中缅跨境族群文献综述
跨境族群是指历史上属于共同的族群, 由于政治、经济、历史……原因,而生活于两’卜不同国家或地区的共同边境地区的各民族 他们在政治经济、历史文化、地理空间、宗教信仰、语言……方面都具有密切。
高校性实践教学文献综述
中图分类号G642 文献标识码A DOI10 16871j cnki kjwha 2018 06 008摘要高……教育不同于基础的素质教育,其对于学生能力的培养是十分关键的 而研究性实践教学恰好能发挥。
陕西省上市公司内部控制信息披露
摘要我国正处于改革开放的发展时期,各种矛盾的产生使得财务舞弊丑闻日益猖獗,为了更好的解决这些问题,使得我国的经济体系能健康的发展,我国政法部门,企业,学者都在不断努力着,然而这些努力并未从根本上解决我。
公司治理和内部控制信息披露来自中国上市公司的经验证据
21 世纪以来美国安然事件、世通会计丑闻的爆发闹得资本主义市场人心惶惶并极大地引起了资本市场对内部控制的关注 2013 年,华锐风电公司公司治理结构失衡致使内部控制信息违规披露 又有丹东欣泰电气退市,。
企业内部控制信息披露综述
摘要近年来,万福生科财务,新华制药内部控制缺失……井喷式财务丑闻的,使企业内部控制信息披露被广泛关注 企业的内部控制制度是一种重要的内部风险控制程序,如果内部控制有缺陷,并且没有及时发现,那么企业将会。
会计师事务所内部治理问题的文献综述
一、引言会计师事务所其内部治理的合理和有效性直接影响它的经营管理效率和效果,如存在问题则需进行相应的调整 本文则对其问题进行描述统计和分析研究,对查阅的相关文献进行了如下综述 二、会计师事务所内部治理。
内部控制信息披露的相关因素与作用机制
企业内部控制的主要作用就是对企业进行保护,合理的内部控制方式能够增强企业资产信息的完整性以及企业的生产经营效率,对于企业的稳定发展起着重要的影响 而企业内部控制信息披露则是企业信息披露的形式之一 企业。
我国上市公司内部控制信息披露现状和改进方案
摘要我国企业内部控制规范体系已经被建立起来,同时推行具体信息披露制度 文章分析了我国上市公司内部控制信息披露情况,给出相关优化方案,期望指导上市公司内部控制工作的开展,同时希望文章有一定理论及实践参考。
企业内部控制信息披露和公司绩效关系
奚燕摘要上世纪的财务舞弊事件使全球开始关注上市公司内部控制问题,良好的信息披露可提高公司绩效 本文以深市主板上市公司 2015年数据为研究对象,通过构建内部控制信息披露指数,分析内部控制信息披露和公司。
中弘股份内部控制信息披露存在的问题与
一、内部控制信息披露的含义及作用( 一) 内部控制信息披露的含义1 内部控制的含义公司的决策机构、全体职工以及董事会三者共同执行的,以提高公司经营合法合规性、使公司内部资源得到充分有效地使用为目的,。
关于国内外内部控制信息披露的文献综述
王小倩(天津商业大学商学院 天津 300134)摘 要本文通过对国内外内部控制信息披露的相关文献的整理与归纳,梳理与比较,发现了国内外研究重点的不同,并针对我国内部控制信息披露研究的不足,提出了信息披。
如何加强企业会计信息系统内部控制
汪二妮上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所【摘 要】在近年来信息技术不断发展,多种信息产品逐渐深入日常生活中的现状下,对于企业会计信息的管理也逐步引入了多种电算化信息工具帮助企业优化自身的财务情况。
石油天然气上市公司内部控制信息披露
张梦婕(西安石油大学经济管理学院,陕西西安710065)摘要石油天然气行业作为国家能源支柱产业,内部控制制度是否健全关系着企业内部管理及经济效益的提高 文章以中国石油和蓝科高新两家公司为例,采用案例分。
中国上市公司内部控制信息披露
一、研究背景随着中国特色社会主义市场经济的不断高速发展,在我国证券市场成立27年以来,上市公司的数量持续增加,上市公司的规模不断扩大,取得的成就让世界瞩目 但由于我国证券市场的产生并不是资本市场发展到。
益生菌制剂注意事项
益生菌制剂是一种活的微生物,适量给予时对宿主的健康起有益作用 益生菌在临床上广泛应用于抗生素相关性腹泻、乳糖不耐受的治疗,以及用于儿童腹泻病、化疗相关性腹泻、幽门螺杆菌感染、功能性便秘……胃肠道疾病的。
植入监控器追踪心电信息
在福建工作的胡超(化名)是一名20岁的帅气小伙子 近一个多月来,他反复出现发作性的晕厥,每次发病时突然意识丧失,一会儿又自行苏醒,但找不到犯病“证据” 前不久,小胡来到福州总医。
心理养生之数趣
一个中心老年人应该紧紧围绕保护好自己的身心健康这一中心,一切为了健康服务 老年人身心健康了,就不会给社会和家庭造成负担,这本身就是对社会和家庭做贡献 一个身心健康的人,他的生活质量才能提高,才能享受到。